1. 北海市旅游收入
排名第十一,屬中下水平,排在南寧、柳州、桂林、梧州、玉林、河池、百色、貴港、欽州、北海等城市后面,但排在崇左、防城港、來賓的前面。
2. 北海市旅游收入構(gòu)成餅狀圖
和廣西其他城市應(yīng)該不會有大的區(qū)別,估計是每個月實發(fā)到手3400左右,然后年底有績效考核獎18000和第十三個月工資2200,公積金合計1300,以上是大概數(shù),但是和實力差別不大,這點差別不足以影響你的生活水平
3. 北海市旅游收入構(gòu)成及其分析
北海市的優(yōu)點很多,例如空氣非常好,良好以上一年有300多天,富氧離子有6000多,海鮮品種多,便宜,百姓安居樂業(yè),犯罪率低,房價不高,城市規(guī)劃合理道路干凈寬闊,旅游資源豐富,好玩。
缺點就是經(jīng)濟不是很好,工資相對還比較低,大企業(yè)很少,就業(yè)不是很好,謝謝!
4. 北海市旅游收入情況
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:北海市接待辦公室2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
第三部分:北海市接待辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:北海市接待辦公室部門概況
一、 主要職能
(一)接待中央、自治區(qū)等上級部門來我市檢查、指導(dǎo)、幫助工作的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員。
(二)接待到我市考察、訪問、聯(lián)系工作的外省、市、自治區(qū)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員。
(三)接待應(yīng)我市領(lǐng)導(dǎo)邀請前來考察、訪問的國內(nèi)賓客。
(四)協(xié)助有關(guān)部門做好全國、全區(qū)及全市性重要會議的接待服務(wù)工作及我市其它重要活動的接待服務(wù)工作。
(五)隨同我市領(lǐng)導(dǎo)所率領(lǐng)代表團到兄弟省、市、地區(qū)考察訪問,做好對外公共關(guān)系和對內(nèi)后勤服務(wù)工作。
(六)完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
(一)北海市接待辦公室共設(shè)置五個科室。
1.綜合科負責(zé)人事、財務(wù)、文秘、保密、勞資、接待物資、固定資產(chǎn)、車輛保管、后勤保障等日常行政事務(wù);
2.接待一科負責(zé)市委及市委部門、民主黨派、工商聯(lián)、群團、檢察院、法院的接待工作;
3.接待二科負責(zé)人民政府及政府部門的接待工作;
4.接待三科負責(zé)市人大、市政協(xié)的接待工作;
5.服務(wù)聯(lián)絡(luò)科負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在邕的服務(wù)、接送工作,區(qū)內(nèi)外接待系統(tǒng)團組的接待工作及接待任務(wù)中的票務(wù)工作。
(二)北海市接待辦公室人員構(gòu)成
北海市接待辦公室是為市委直屬的正處級全額撥款事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制17名,后勤人員控制數(shù)6名;現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制人員16人,后勤人員6人(其中:“老人老辦法”人員3人,后勤控制數(shù)聘用人員3人)。
(三)北海市接待服務(wù)中心是北海市接待辦公室下屬單位,主要工作職責(zé)是協(xié)助做好全國、全區(qū)及全市性重要會議的接待服務(wù)工作、我市其他重要活動的接待服務(wù)工作以及協(xié)助市接待辦公室做好接待工作。北海市接待服務(wù)中心是全額撥款公益二類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制9名,現(xiàn)有事業(yè)編制人員為8人。
第二部分:北海市接待辦公室2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:上述報表詳見附件。
第三部分:北海市接待辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、 部門收支預(yù)算情況說明
(一)2021年預(yù)算總收入10,036,832元,一般公共預(yù)算撥款10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的原因是壓減三公經(jīng)費支出。
(二)2021年預(yù)算總支出10,036,832元,其中一般公共服務(wù)支出9,658,051元,與上年相比減少4,529,874元,減少31.93%;減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出144,483元,與上年相比,減少31,308元,減少17.81%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預(yù)算在政府購買服務(wù)事項項目列支。
住房保障支出234297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預(yù)算在政府購買服務(wù)事項項目列支。
二、部門收入預(yù)算情況說明
2021年預(yù)算收入10,036,832元,與上年同比減少4,628,240元,減少31.56%,減少的原因壓減三公經(jīng)費支出。
其中行政運行收入2,192,51元,與上年相比,減少352,928元,減少13.86%;減少的原因是調(diào)出1人,退休2人,人員經(jīng)費開支減少。
一般行政管理事務(wù)預(yù)算收入7,168,404元,與上年相比,減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是貫徹落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,精簡支出。
事業(yè)運行預(yù)算收入296,796元,與上年相比,減少455,350元,減少60.54%,減少的原因是下屬單位接待服務(wù)中心的預(yù)算,通過購買公共服務(wù)事項項目申報,在接待辦項目列支。
行政單位醫(yī)療預(yù)算收入144,483元,與上年相比,增加4,772元,增長3.41%,增加的原因是繳費基數(shù)增加。
住房公積金預(yù)算收入234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是接待服務(wù)中心住房公積金在政府購買公共服務(wù)事項支出。
三、部門支出預(yù)算情況說明
2021年預(yù)算支出10,036,832元,與上年相比,減少4,628,240元,減少31.56%,其中基本支出2,868,428元,同比減少906,644元,減少31.61%,減少的原因是調(diào)離1人,退休2人,中心人員經(jīng)費在政府購買公共服務(wù)事項支出。項目預(yù)算支出7,168,404元,同比減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是壓減三公經(jīng)費支出。
四、 財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款預(yù)算收入10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。
2021年財政撥款預(yù)算支出10,036,832元,其中一般公共服務(wù)支出9,658,051元,與上年相比減少4,529,874元,減少31.93%;減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出144,483元,與上年相比,減少31,308元,減少17.81%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預(yù)算在政府購買服務(wù)事項項目列支。
住房保障支出234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預(yù)算在政府購買服務(wù)事項項目列支。
五、 一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算總支出10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。
行政運行預(yù)算支出2,192,51元,與上年相比,減少352,928元,減少13.86%;減少的原因是調(diào)出1人,退休2人,人員經(jīng)費開支減少。
一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出7,168,404元,與上年相比,減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是貫徹落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,精簡支出。
事業(yè)運行預(yù)算支出296,796元,與上年相比,減少455,350元,減少60.54%,減少的原因是下屬單位接待服務(wù)中心的預(yù)算,通過購買公共服務(wù)事項項目申報,在接待辦項目列支。
行政單位醫(yī)療預(yù)算支出入144,483元,與上年相比,增加4,772元,增長3.41%,增加的原因是繳費基數(shù)增加。
住房公積金預(yù)算支出234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是接待服務(wù)中心住房公積金在政府購買公共服務(wù)事項支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出2,868,428元,其中人員經(jīng)費2,424,592元,日常公用經(jīng)費443,835元,以上年相比,一般公共預(yù)算基本支出減少906,644元,減少24.02%,人員經(jīng)費減少781,615元,減少24.38%,減少的主要原因是調(diào)離1人,退休2人,人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費減少,下屬單位接待服務(wù)中心基本支出經(jīng)費在政府購買公共服務(wù)事項支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2021年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算支出5,203,550元,其中:因公出國(境)費預(yù)算支出0元;公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出18,100元;公務(wù)接待費預(yù)算支出5,022,550元。
2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算與上年同比減少4,326,500元,減少45.40%,具體原因分項說明如下:
(一)因公出國(境)費預(yù)算0元。上年因公出國(境)費預(yù)算0元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出18,100元。其中:公務(wù)用車購置預(yù)算0元。公務(wù)用車運行預(yù)算支出18,100元。與上年相比,減少131,000元,減少41.997%,減少原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,縮減接待汽車費用支出。公務(wù)用車保有量為2輛。
(三)公務(wù)接待費預(yù)算支出5,022,500元。 與上年同比減少4,195,500元,減少45.51%,減少原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,縮減公務(wù)接待費支出。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
北海市接待辦公室無此項預(yù)算。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
北海市接待部門共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、1個公益二類財政撥款事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出443,835元,以上年相比減少906,644元,減少24.02%,減少的主要原因是人員減少3人,下屬單位接待服務(wù)中心基本支出經(jīng)費在政府購買公共服務(wù)事項支出。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
北海市接待辦公室2021年政府采購預(yù)算30,000元,上年
政府采購預(yù)算30,000元,無增長。資金用于辦公設(shè)備購置支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位公務(wù)用車保有量為2輛。
(四)預(yù)算績效目標(biāo)編制等情況說明
2021年部門預(yù)算有1個5,550,000元以上的項目,按照相關(guān)文件的要求列入績效考評范圍,涉及一般公共預(yù)算撥款 5,550,000元。
為到北海調(diào)研、考察、指導(dǎo)工作的國務(wù)院及各部委、自治區(qū)、其他省市領(lǐng)導(dǎo)及其組團提供接待服務(wù);為到北海考察、投資的重大項目的賓客提供接待服務(wù);為在我市舉辦的大型活動提供接待服務(wù)。提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為北海的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)幦「玫闹С?、更大的投資、更廣的宣傳。完成市里安排的接待任務(wù),提高接待質(zhì)量和滿意度。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5. 北海市旅游收入相關(guān)數(shù)據(jù)
城市人口將近三十萬,其中有30%是外地人口.是個典型的小城市.每年流動人口基本都是內(nèi)地旅游客居多.滿打滿算也就是7-8萬人口流動咯.
隨著世界的潮流,南方的水災(zāi) 現(xiàn)物價都明顯偏高 都說比廣東還要厲害 工資更不用說了,最底工資是500 現(xiàn)在可能漲到六百了吧
6. 北海市旅游收入多少
北海2020年平均月薪5414元
2020年廣西人才網(wǎng)中用人單位發(fā)布職位的平均薪酬為5388元/月,比去年的5100元/月增長了5.65%,而求職者期望平均薪酬為4984元/月,比去年的4679元/月增長6.52%。2020年在廣西人才網(wǎng)中,區(qū)內(nèi)用人單位發(fā)布職位的平均薪酬為5335元/月,求職者期望平均薪酬為4966元/
7. 北海旅游收入 2019
民宿的收入結(jié)構(gòu)比較單一,基本以住宿為主,飲食收入較為有限,不少還包含在房價中。不是客人沒需求,只是因為風(fēng)味餐及土特產(chǎn)銷售,競爭很激烈。另外,生意不穩(wěn)定,物資采購與保鮮也有一定困難。
8. 北海市旅游收入來源情況
一、財政撥款收支預(yù)算情況說明
(一)2021年財政撥款收入2860.61萬元(上年財政撥款收入2468.59萬元,同比增加392.02萬元,增加13.7%),增加的主要原因是增加國防支出等。包括:
1.財政撥款收入2860.61萬元,為海城區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入0萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)2021年財政撥款支出2860.61萬元(上年財政撥款收入2468.59萬元,同比增加392.02萬元,增加13.7%),增加的主要原因是增加國防支出等。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)558.01萬元:主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括:行政運行、一般行政管理事務(wù)。
2.國防支出250萬元。主要用于民兵訓(xùn)練。
3.公共安全支出1819.91萬元。主要用于公安協(xié)警員工資及社保。
4.科學(xué)技術(shù)支出84.3萬元。主要用于政府網(wǎng)絡(luò)費用。
5.社會保障和就業(yè)(類)70.21萬元:主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
6.衛(wèi)生健康支出34.47萬元,主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。
7.節(jié)能環(huán)保支出8萬元。主要用于環(huán)委辦人員工資及社保。
8.住房保障支出(類)35.7萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
9.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算安排支出2860.61萬元。基本支出2381.3萬元,項目支出479.31萬元。
(一)行政運行215.8萬元,其中基本支出184.8萬元,項目支出31萬元。上年支出220.31萬元,同比減少4.51萬元,行政運行經(jīng)費減少的主要原因是人員減少;
(二)一般行政管理事務(wù)39.35萬元,其中基本支出31.2萬元,項目支出8.15萬元。上年支出318.95萬元,同比減少276.6萬元;
(三)招商引支100萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出100萬元。上年支出100萬元,同比增加0萬元,主要用于新企業(yè)免費刻制印章費用;
(四)事業(yè)運行(政府辦公廳)及 相關(guān)機構(gòu)事務(wù)218.85萬元 。其中:基本支出200.99萬元,項目支出17.86萬元。上年支出145.9萬元,同比增加72.95萬元,增加的主要原因人員增加;
(五)其他公安支出1819.91萬元。其中:基本支出1819.91萬元,項目支出0萬元。上年支出1500萬元,同比增加319.91萬元,主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保;
(六)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出84.3萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出84.3萬元。上年支出65.4萬元,同比增加18.9萬元,主要原因是網(wǎng)絡(luò)費用增加;
(七)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.6萬 。其中:基本支出47.6萬元,項目支出0萬元。上年支出40.37萬元,同比增加7.23萬元,主要原因是人員增加;
(八)行政單位醫(yī)療9.94萬元。其中:基本支出9.94萬元,項目支出0萬元。上年支出9.42萬元,同比增加0.52萬元,主要原因是人員增加;
(九)事業(yè)單位醫(yī)療12.07萬元。其中:基本支出12.07萬元,項目支出0萬元。上年支出8.24萬元,同比增加3.83萬元,主要原因是人員增加;
(十)公務(wù)員醫(yī)療補助12.46萬元。其中:基本支出12.46萬元,項目支出0萬元。上年支出12.3萬元,同比減少0.16萬元,主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整增加;
(十一)住房公積金35.7萬元。其中:基本支出35.7萬元,項目支出0萬元。上年支出28.71萬元,同比增加6.99萬元,主要原因是人員增加;
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算安排基本支出2381.3萬元,上年支出2249.67萬元,同比增加131.63萬元,增長5.5%,經(jīng)費增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。按經(jīng)濟科目劃分,共分為三類,其中:
(一)工資福利支出2305.62萬元,上年支出2161.61萬元,同比增加144.01萬元,增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等;
(二)商品與服務(wù)支出65.81萬元,上年支出77.59萬元,同比減少11.78萬元,主要原因是用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如日常辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、水電費、郵電費等公用經(jīng)費支出減少。
(三)對個人和家庭的補助9.87萬元,上年支出10.47萬元,同比減少0.6萬元。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算14.08萬元,上年預(yù)算14.08萬元,與上年持平。其中:
(一) 因公出國(境)費0萬元,上年預(yù)算0萬元,與上年持平。
(二)公務(wù)接待費0萬元,上年預(yù)算0萬元,與上年持平,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
(三)公務(wù)用車費0萬元,其中公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排0萬元。上年公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排0萬元,與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算情況說明
2021年我單位無政府性基金支出預(yù)算情況。
六、收支預(yù)算情況說明
(一)2021年預(yù)算收入2860.61萬元,上年預(yù)算收入2468.59萬元元,同比增加479.31萬元,增加16.8%,均為海城區(qū)本級財政當(dāng)年撥款收入。2021年預(yù)算收入總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等;
(二)2021年預(yù)算支出2860.61萬元,上年預(yù)算支出2468.59萬元,同比增加479.31萬元,增加16.8%。2021年預(yù)算支出總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。
七、收入預(yù)算情況說明
2021年收入預(yù)算2860.61萬元,上年預(yù)算收入2468.59萬元,同比增加479.31萬元,增加16.8%,均為海城區(qū)本級財政當(dāng)年撥款收入。2021年預(yù)算收入總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。
八、支出預(yù)算情況說明
2021年預(yù)算支出2860.61萬元,上年預(yù)算支出2468.59萬元,同比增加479.31萬元,增加16.8%。
2021年預(yù)算支出總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。
九、其他重要事項情況說明